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内部控制与风险管理
课程背景:
内部控制不仅仅是内部牵制,内部制约,还包括经营效能提升与战略目标实现,不仅保护企业资产完整、经营合规,也是企业经营目标与战略目标实现的节拍器与发动机。企业规模越大,运作越复杂,内部控制就越重要。百年历史的巴林银行毁于一个普通的交易员之手,阿里巴巴供应商诚信危机令CEO黯然下台,相反,联想集团、青岛啤酒等企业在完善、科学内控控制体系下保持持续增长、基业长青与绩效领先,这无不显示内部控制体系的重要性。
我们希望本课程能融合获得竞争优势的中长期战略、调动全体员工积极性和创造力的经营机制、优秀的企业文化、先进科学的内部控制体系,真正为企业创造价值。
为什么选择我们?
1、林老师多年任职制造业、服务业财务高管职位,尤其任职年营业额近200亿元的华泰保险管理层超过9年,这样的经历使林老师精通企业的战略选择、经营机制和成本控制,近年来打造出融合企业战略、预算管理、阿米巴经营、绩效考核在内,调动全体员工积极性主动降本增效的科学经营机制,帮助华泰财险从2013年净利8亿到2015年净利17亿,连年翻番。我们的经验是为企业创造价值的极大保障。
2、林老师在华泰保险的成功实践,推动他走向帮助更多的企业突破绩效瓶颈,并通过文德广运发行、广州友谊裤都、芮欧百货、淘库网络、一桥贸易等咨询培训案例,引领企业创造利润高峰!
课程收益:
加强内控建设:掌握内控系统框架与要素,提升内控制度建设能力
提升风险意识:深入了解战略、财务、市场、运营、法律风险
强化降本增效:通过科学完善的内控体系降本增效
加强战略协同:驱动各项要素与资源为战略目标服务
课程特色:
全程案例教学,通过讲师提问、案例讨论分享、讲师深度点评,让学员在专注思考中潜移默化转换思维,掌握财务管理技能。
课程时间:2天 6小时/天
授课对象:总经理、企业中、高层及各级管理人员
授课方式:案例教学 + 案例讨论分享+讲师深度点评 + 现场咨询、辅导,互动分享及讲师点评时间超过40%
课程模型:
课程大纲:
第一讲:内部控制与风险管理
一、内部控制的重要性
1、案例分析:
阿里巴巴供应商诚信危机
福记食品从港交所清盘
安然公司倒闭
百年巴林银行一夕倒闭
2、内部控制的重要性
二、风险识别、分析与应对
1、风险识别
1)风险识别的原则
2)风险分类
- 战略/市场/运营/财务/法律风险
- 内部/外部风险
3)风险识别方法
- 流程图法
- 风险清单法
2、风险分析
1)定性与定量
2)风险坐标图法
3) 压力测试
3、风险应对
1)风险应对原则
2)风险应对策略的选择
第二讲:如何建立创造价值的内部控制与风险管理体系
一、确定内部控制目标与风险容忍度
1、财务报告真实完整
2、资产安全
3、经营合规
4、经营效率提升
5、实现发展战略
6、确定风险容忍度
二、内部控制系统要素构成
1、内部环境
2、风险评估
3、控制活动
4、信息与沟通
5、内部监督
三、内部控制管理体系架构
1、内部控制体系管理架构
1)一个基础:公司治理结构
2)三道防线:业务单位、风险管理单位、内审单位防线
2、内部控制体系运行
1)内部控制部门日常管理
2)内部控制自我评价机制
3)内部审计
4)内部控制绩效考核与责任追究机制
四、公司层面的内部控制
1、治理结构
2、机构设置与权责分配
3、发展战略
4、内部审计
5、人力资源政策
6、企业文化
7、社会责任
8、信息系统
五、流程及业务层面的内部控制
1、授权与审批
2、不相容职务分离
3、会计系统控制
4、资产控制
5、合同控制
6、印章控制
7、担保控制
8、预算管理
9、绩效考核
10、业务流程控制
- 采购、生产、销售、研发、投资、筹资控制
六、有效的信息与沟通
1、建立健全有效的控制信息沟通渠道
2、内部控制手册的编写
3、内部控制制度的宣传培训
4、内部控制的跟踪与整改
5、通过IT治理提升内部控制效率与效果
七、内部审计职能与运行
1、内部审计机构的合理设置
2、内部审计的职能与审计方法
3、如何进行内部控制评价
八、成功内部控制体系案例分享
1、案例分析:青岛啤酒
2、案例分析:联想集团
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